ขนาดและที่ตั้ง
เทศบาลตำบลทุ่งยาวได้มีการจัดตั้งขึ้นตามที่ได้มีประกาศพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9ก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ซึ่งมีผลให้สุขาภิบาลทุ่งยาวเดิมถูกยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลทุ่งยาว ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา
เทศบาลตำบลทุ่งยาว เป็นเทศบาลหนึ่งในสองของเทศบาลตำบลในอำเภอปะเหลียน มีระยะทางห่างจาก ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน 7 กิโลเมตร มีระยะทางห่างจากจังหวัดตรัง 47 กิโลเมตร และมีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร 877 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 2 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,390 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.41 ของพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอปะเหลียน อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลทุ่งยาว ครอบคลุมจำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บางส่วน และหมู่ที่ 2 บางส่วน
อาณาเขต
เทศบาลตำบลทุ่งยาวมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ และจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ จดหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งยาว (มุ่งสู่นครศรีธรรมราช)
ทิศใต้ จดหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยาว (มุ่งสู่สตูล/จดทะเลอันดามัน)
ทิศตะวันออก จดหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยาว (มุ่งสู่พัทลุง)
ทิศตะวันตก จดหมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม (คลองทุ่งยาว) (มุ่งสู่กระบี่)
ประชากร
- ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มีจำนวน 2,489 คน แยกเป็นชาย 1,178 คน และหญิง 1,311 คน
- ครัวเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มีจำนวน 997 ครัวเรือน
- แยกเป็น 3 ชุมชน ประกอบด้วย
-
ชุมชนสหธรรม
-
ชุมชนตลาด
-
ชุมชนอนามัย
ข้อมูลประชากร
|
ปี พ.ศ. 2556
|
ปี พ.ศ. 2557
|
ปี พ.ศ. 2558
|
ชาย
|
1,122
|
1,127
|
1,178
|
หญิง
|
1,238
|
1,263
|
1,311
|
รวม
|
2,360
|
2,390
|
2,489
|
ข้อมูลครัวเรือน
|
894
|
943
|
997
|
|
ข้อมูลเดือน มิ.ย. 2556
|
ข้อมูลเดือน ม.ค. 2557
|
ข้อมูลเดือน มี.ค. 2558
|
การคลังท้องถิ่น (รวมเงินอุดหนุนทั่วไป)
รายการ
|
พ.ศ. 2553
|
พ.ศ. 2554
|
พ.ศ. 2555
|
พ.ศ. 2556
|
พ.ศ. 2557
|
- รายรับ
|
27,061,606.42
|
23,991,532.05
|
25,818,751.67
|
29,301,637.63
|
29,021,312.78
|
- รายจ่าย
|
23,929,044.67
|
23,685,191.90
|
22,335,316.27
|
27,795,826.78
|
28,485,818.74
|
1 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้าน / แผนงาน
|
งบประมาณปี 2556
(จ่ายจริง)
|
งบประมาณปี 2557
(จ่ายจริง)
|
หมายเหตุ
|
|
ด้านบริหารทั่วไป
|
|
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
|
8,096,783.64
|
9,358,130.33
|
|
|
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
|
2,048,085.68
|
2,093,821.65
|
|
|
ด้านบริการชุมชนและสังคม
|
|
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
|
1,263,946.99
|
1,346,579.48
|
|
|
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
|
649,066.00
|
386,071.00
|
|
|
- แผนงานการศึกษา
|
3,231,227.10
|
3,930,148.78
|
|
|
- แผนงานเคหะและชุมชน
|
8,625,339.15
|
7,216,407.61
|
|
|
- แผนงานสาธารณสุข
|
2,944,288.50
|
3,196,747.89
|
|
|
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ด้านเศรษฐกิจ
|
|
- แผนงานการพาณิชย์
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ด้านการดำเนินงานอื่น
|
|
- แผนงานงบกลาง
|
937,119.72
|
957,912.00
|
|
|
2 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย
หมวด
|
งบประมาณปี 2556
(จ่ายจริง)
|
งบประมาณปี 2557
(จ่ายจริง)
|
หมายเหตุ
|
1. รายจ่ายงบกลาง
|
937,119.78
|
957,912.00
|
|
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
|
6,397,717.00
|
9,604,138.00
|
|
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
|
4,899,264.00
|
5,195,856.00
|
|
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
|
7,654,278.52
|
5,957,035.25
|
|
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค
|
582,678.54
|
601,095.86
|
|
6. หมวดเงินอุดหนุน
|
963,869.00
|
1,372,781.63
|
|
7. หมวดรายจ่ายอื่น
|
0.00
|
0.00
|
|
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
|
6,360,900.00
|
4,797,000.00
|
|
3 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม (รายจ่ายที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)
จ่ายจาก
|
รายการ
|
ปี 2556 (บาท)
|
ปี 2557 (บาท)
|
-
841,287
4,120,000
-
1,003,500
2,116,807
|
จ่ายขาด
เงินสะสม
และเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
|
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
|
127,741.00
|
0.00
|
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน
|
0.00
|
0.00
|
3. แผนงานการศึกษา
|
1,087,799.00
|
1,109,000.00
|
4. แผนงานเคหะและชุมชน
|
750,000.00
|
0.00
|
5. แผนงานสาธารณสุข
|
0.00
|
0.00
|
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
|
0.00
|
0.00
|
7. งบกลาง
|
2,262,008.00
|
2,369,850.00
|
4 ประมาณการรายรับ
รายรับ
|
รับจริง
ปี 2556
|
รับจริง
ปี 2557
|
ประมาณการ
ปี 2558
|
หมายเหตุ
|
รายได้จัดเก็บเอง
|
1. หมวดภาษีอากร
|
1,286,943.71
|
1,516,223.98
|
1,323,500.00
|
|
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และใบอนุญาต
|
467,425.40
|
440,512.60
|
384,300.00
|
|
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
|
1,366,765.33
|
1,479,806.09
|
1,250,500.00
|
|
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
|
56,711.04
|
210,279.20
|
60,000.00
|
|
5. หมวดรายได้จากทุน
|
300.00
|
0.00
|
500.00
|
|
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
|
1. หมวดภาษีจัดสรร
|
15,986,745.15
|
15,540,644.91
|
13,825,000.00
|
|
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
|
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
|
10,136,747.00
|
9,833,846.00
|
17,350,000.00
|
|
รวมทั้งสิ้น
|
29,301,637.63
|
29,021,312.78
|
34,193,800.00
|
|
5 ประมาณการรายจ่าย
ด้าน
|
ประมาณการรายจ่าย
ปี 2558
|
หมายเหตุ
|
ด้านบริหารงานทั่วไป
|
|
|
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
|
11,938,040
|
|
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน
|
2,811,740
|
|
ด้านบริการชุมชนและสังคม
|
|
|
-แผนงานการศึกษา
|
4,918,460
|
|
-แผนงานสาธารณสุข
|
3,549,590
|
|
-แผนงานเคหะและชุมชน
|
7,116,090
|
|
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
|
1,097,000
|
|
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
|
1,670,000
|
|
ด้านการดำเนินงานอื่น
|
|
|
-แผนงานงบกลาง
|
1,092,880
|
|
รวมทั้งสิ้น
|
34,193,800
|
|
|