0
ขนาดและที่ตั้ง
เทศบาลตำบลทุ่งยาวได้มีการจัดตั้งขึ้นตามที่ได้มีประกาศพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9ก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ซึ่งมีผลให้สุขาภิบาลทุ่งยาวเดิมถูกยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลทุ่งยาว ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา
เทศบาลตำบลทุ่งยาว เป็นเทศบาลหนึ่งในสองของเทศบาลตำบลในอำเภอปะเหลียน มีระยะทางห่างจาก ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน 7 กิโลเมตร มีระยะทางห่างจากจังหวัดตรัง 47 กิโลเมตร และมีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร 877 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 2 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,390 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.41 ของพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอปะเหลียน อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลทุ่งยาว ครอบคลุมจำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บางส่วน และหมู่ที่ 2 บางส่วน
อาณาเขต
เทศบาลตำบลทุ่งยาวมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ และจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ จดหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งยาว (มุ่งสู่นครศรีธรรมราช)
ทิศใต้ จดหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยาว (มุ่งสู่สตูล/จดทะเลอันดามัน)
ทิศตะวันออก จดหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยาว (มุ่งสู่พัทลุง)
ทิศตะวันตก จดหมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม (คลองทุ่งยาว) (มุ่งสู่กระบี่)
ประชากร
- ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มีจำนวน 2,489 คน แยกเป็นชาย 1,178 คน และหญิง 1,311 คน
- ครัวเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มีจำนวน 997 ครัวเรือน
- แยกเป็น 3 ชุมชน ประกอบด้วย
- ชุมชนสหธรรม
- ชุมชนตลาด
- ชุมชนอนามัย
ข้อมูลประชากร |
ปี พ.ศ. 2556 |
ปี พ.ศ. 2557 |
ปี พ.ศ. 2558 |
ชาย |
1,122 |
1,127 |
1,178 |
หญิง |
1,238 |
1,263 |
1,311 |
รวม |
2,360 |
2,390 |
2,489 |
ข้อมูลครัวเรือน |
894 |
943 |
997 |
|
ข้อมูลเดือน มิ.ย. 2556 |
ข้อมูลเดือน ม.ค. 2557 |
ข้อมูลเดือน มี.ค. 2558 |
การคลังท้องถิ่น (รวมเงินอุดหนุนทั่วไป)
รายการ |
พ.ศ. 2553 |
พ.ศ. 2554 |
พ.ศ. 2555 |
พ.ศ. 2556 |
พ.ศ. 2557 |
- รายรับ |
27,061,606.42 |
23,991,532.05 |
25,818,751.67 |
29,301,637.63 |
29,021,312.78 |
- รายจ่าย |
23,929,044.67 |
23,685,191.90 |
22,335,316.27 |
27,795,826.78 |
28,485,818.74 |
1 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้าน / แผนงาน |
งบประมาณปี 2556 (จ่ายจริง) |
งบประมาณปี 2557 (จ่ายจริง) |
หมายเหตุ |
|
ด้านบริหารทั่วไป |
|
|||
- แผนงานบริหารงานทั่วไป |
8,096,783.64 |
9,358,130.33 |
|
|
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน |
2,048,085.68 |
2,093,821.65 |
|
|
ด้านบริการชุมชนและสังคม |
|
|||
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |
1,263,946.99 |
1,346,579.48 |
|
|
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
649,066.00 |
386,071.00 |
|
|
- แผนงานการศึกษา |
3,231,227.10 |
3,930,148.78 |
|
|
- แผนงานเคหะและชุมชน |
8,625,339.15 |
7,216,407.61 |
|
|
- แผนงานสาธารณสุข |
2,944,288.50 |
3,196,747.89 |
|
|
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ |
0.00 |
0.00 |
|
|
ด้านเศรษฐกิจ |
|
|||
- แผนงานการพาณิชย์ |
0.00 |
0.00 |
|
|
ด้านการดำเนินงานอื่น |
|
|||
- แผนงานงบกลาง |
937,119.72 |
957,912.00 |
|
|
2 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย
หมวด |
งบประมาณปี 2556 (จ่ายจริง) |
งบประมาณปี 2557 (จ่ายจริง) |
หมายเหตุ |
1. รายจ่ายงบกลาง |
937,119.78 |
957,912.00 |
|
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ |
6,397,717.00 |
9,604,138.00 |
|
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว |
4,899,264.00 |
5,195,856.00 |
|
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |
7,654,278.52 |
5,957,035.25 |
|
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค |
582,678.54 |
601,095.86 |
|
6. หมวดเงินอุดหนุน |
963,869.00 |
1,372,781.63 |
|
7. หมวดรายจ่ายอื่น |
0.00 |
0.00 |
|
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
6,360,900.00 |
4,797,000.00 |
|
3 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม (รายจ่ายที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)
จ่ายจาก |
รายการ |
ปี 2556 (บาท) |
ปี 2557 (บาท) |
- 841,287 4,120,000 - 1,003,500 2,116,807 |
จ่ายขาด เงินสะสม และเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ |
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป |
127,741.00 |
0.00 |
|
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน |
0.00 |
0.00 |
||
3. แผนงานการศึกษา |
1,087,799.00 |
1,109,000.00 |
||
4. แผนงานเคหะและชุมชน |
750,000.00 |
0.00 |
||
5. แผนงานสาธารณสุข |
0.00 |
0.00 |
||
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน |
0.00 |
0.00 |
||
7. งบกลาง |
2,262,008.00 |
2,369,850.00 |
4 ประมาณการรายรับ
รายรับ |
รับจริง ปี 2556 |
รับจริง ปี 2557 |
ประมาณการ ปี 2558 |
หมายเหตุ |
รายได้จัดเก็บเอง |
||||
1. หมวดภาษีอากร |
1,286,943.71 |
1,516,223.98 |
1,323,500.00 |
|
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต |
467,425.40 |
440,512.60 |
384,300.00 |
|
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน |
1,366,765.33 |
1,479,806.09 |
1,250,500.00 |
|
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด |
56,711.04 |
210,279.20 |
60,000.00 |
|
5. หมวดรายได้จากทุน |
300.00 |
0.00 |
500.00 |
|
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
||||
1. หมวดภาษีจัดสรร |
15,986,745.15 |
15,540,644.91 |
13,825,000.00 |
|
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
||||
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป |
10,136,747.00 |
9,833,846.00 |
17,350,000.00 |
|
รวมทั้งสิ้น |
29,301,637.63 |
29,021,312.78 |
34,193,800.00 |
|
5 ประมาณการรายจ่าย
ด้าน |
ประมาณการรายจ่าย ปี 2558 |
หมายเหตุ |
ด้านบริหารงานทั่วไป |
|
|
-แผนงานบริหารงานทั่วไป |
11,938,040 |
|
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน |
2,811,740 |
|
ด้านบริการชุมชนและสังคม |
|
|
-แผนงานการศึกษา |
4,918,460 |
|
-แผนงานสาธารณสุข |
3,549,590 |
|
-แผนงานเคหะและชุมชน |
7,116,090 |
|
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
1,097,000 |
|
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ |
1,670,000 |
|
ด้านการดำเนินงานอื่น |
|
|
-แผนงานงบกลาง |
1,092,880 |
|
รวมทั้งสิ้น |
34,193,800 |
|